Børn og unge er kommunernes største budgetpost
Kommunale og regionale budgetter 2016
I 2016 udgør kommunernes forventede udgifter til børn og unge 94,1 mia. kr. Det svarer til 27,9 pct. af de samlede nettodriftsudgifter på 336,7 mia. kr. og er dermed den største post på driftsbudgettet. Udgifter til børn og unge inkluderer folkeskolen, dagtilbud til børn og unge samt børn og unge med særlige behov. I forhold til budgettet for 2015 er udgifterne til børn og unge faldet med 0,3 mia. kr., mens overførselsindkomster er steget med 7,2 mia. kr. De samlede nettodriftsudgifter er steget 10,3 mia. kr. i forhold til budget 2015.
Flest driftsudgifter til serviceområdet
Kommunernes samlede nettodriftsudgifter er på 336,7 mia. kr. i budgettet for 2016. Nettodriftsudgifterne er kommunernes driftsudgifter fratrukket statsrefusion og andre indtægter, fx brugerbetaling. Heraf udgør serviceudgifter til bl.a. skoler og ældrepleje 237,2 mia. kr., mens udgifterne til kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er på 20,4 mia. kr. Indkomstoverførslerne, herunder førtidspensioner og kontanthjælp, udgør 69,7 mia. kr., og udgifter til forsikrede ledige mv. er på 12,0 mia. kr.
Anlægsudgifter falder
Nettoanlægsudgifterne falder med 1,5 mia. kr. i forhold til budget 2015 og udgør 15,0 mia. kr. i årets budget. Beløbet fordeler sig med 1,4 mia. kr. til forsyningsvirksomhederne, 3,2 mia. kr. til folkeskolen, 3,7 mia. kr. til transport og infrastruktur samt 6,6 mia. kr. til øvrige formål.
Nettoanlægsudgifter til folkeskolen udgør 21,3 pct. af det samlede nettoanlægsbudget i budget 2016, svarende til 3,2 mia. kr. Dermed er nettoanlægsudgifterne faldet med 1,0 mia. kr. i forhold til sidste år. Nettoanlægsudgifter til transport og infrastruktur udgør 25,0 pct. af det samlede nettoanlægsbudget, svarende til 3,7 mia. kr., og er steget med 0,2 mia. kr. i forhold til sidste år. Tilsammen udgør de to områder 46,3 pct. af de samlede nettoanlægsudgifter i budget 2016. De skattefinansierede nettoanlægsudgifter, der ikke inkluderer forsyningsområdet, er i 2016 budgetteret til at ligge på 13,6 mia. kr., hvilket er et fald på 1,4 mia. kr. i forhold til de budgetterede udgifter sidste år.
De kommunale budgetter fordelt på regioner
|
2016 |
2015 |
|||||
|
Hoved- |
Sjælland |
Syd- |
Midt- |
Nord- |
Hele |
Hele |
|
mio. kr. |
||||||
Driftsudgifter, netto1 |
107003 |
49299 |
71918 |
73800 |
34647 |
336666 |
326353 |
Heraf: |
|
|
|
|
|
|
|
Serviceudgifter2 |
.. |
.. |
.. |
.. |
.. |
237236 |
234511 |
Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet |
.. |
.. |
.. |
.. |
.. |
20404 |
19668 |
Nettodriftsindtægter fra ældreboliger |
.. |
.. |
.. |
.. |
.. |
1159 |
1107 |
Indkomstoverførsler |
.. |
.. |
.. |
.. |
.. |
69683 |
62471 |
Udgifter til forsikrede ledige mv. |
.. |
.. |
.. |
.. |
.. |
11982 |
12191 |
Indtægter fra den centrale refusionsordning |
.. |
.. |
.. |
.. |
.. |
1482 |
1497 |
Tjenestemandspensioner på forsyningsområdet |
.. |
.. |
.. |
.. |
.. |
273 |
290 |
Nettodriftsindtægter fra forsyningsområdet |
.. |
.. |
.. |
.. |
.. |
271 |
173 |
Anlægsudgifter, netto |
5955 |
1465 |
2976 |
3525 |
1070 |
14991 |
16497 |
Renteudgifter |
541 |
316 |
396 |
470 |
193 |
1916 |
2248 |
Renteindtægter |
510 |
164 |
235 |
230 |
78 |
1216 |
1278 |
Afdrag på lån |
1317 |
920 |
1127 |
1183 |
492 |
5040 |
4761 |
Optagne lån |
1207 |
565 |
684 |
1554 |
538 |
4548 |
5267 |
Generelle tilskud3 |
17045 |
13760 |
22930 |
20070 |
10905 |
84711 |
82175 |
Udligning af moms |
35 |
6 |
19 |
11 |
2 |
74 |
61 |
Skatter |
96762 |
37407 |
51921 |
56561 |
24999 |
267650 |
259740 |
Finansforskydninger, netto4 |
-671 |
109 |
665 |
573 |
-116 |
559 |
1457 |
Anm. 1: Alle beløb er angivet i årets budgetterede pris- og lønniveau. Drifts- og anlægsudgifter er anført eksklusive købsmoms. |
1 Driftsudgifterne, netto, er inklusive statsrefusion. |
Nyt fra Danmarks Statistik
15. januar 2016 - Nr. 22
Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. januar 2017
Kontakt
- Jeppe Føge Jensen, tlf. 40 22 58 23